米国の飲食店は、食材の仕入れや従業員の給与管理に加え、Sales TaxやPayroll Taxなどの税務管理が非常に重要です。適切な会計処理を行わなければ、税務調査のリスクが高まり、罰則や追徴課税が発生する可能性があります。
弁護士、会計士、税理士などの専門的なアドバイスを軸とするビジネスでは、売上の大部分がコンサルティングやサービス提供によるものであり、在庫や原価管理の負担は少ないものの、税金・会計面での計画が事業の成長に直結します。
越境ECビジネスは、国内市場を超えて広がる大きな成長機会を持つ一方で、州ごとの会計税務規制、関税・国際会計税務、キャッシュフロー管理などの課題も多くあります。
米国で活動するアスリートやクリエイターは、W2の場合もありますが、 Self-Employed(個人事業主)としての会計税務処理が多いです。また、スポンサー収入や海外での活動による所得があるため、Income Tax(所得税)だけでなく、Withholding Tax(源泉徴収税)や二重課税への対応も求められます。
製造業は、設備投資・研究開発・人件費・輸入関税などのコスト負担が大きいため、適切な財務戦略が不可欠です。特に米国では、政府や州が製造業を支援するための補助金・税制優遇策を提供しており、これらを活用することで税負担を軽減できます。
米国で個人事業を始める場合、まずは適切な税務・会計の知識を身につけ、正しい管理を行うことが重要です。特に日系の個人事業主は、日米両国の税務ルールに注意しながら事業を進める必要があり、初期の準備を怠ると将来的に大きな税負担が発生することもあります。
米国での事業展開には、法人設立、税務コンプライアンス、資金調達、財務管理の最適化が欠かせません。特に日系企業の場合、日米間の税務ルールや商習慣の違いを考慮しながら進めることが求められます。
米国の税務調査は、日本と比べて厳格かつ詳細なドキュメント管理が求められるため、適切な準備をしていないと、税務調査の対象となるリスクが高まります。
国際税務にも詳しく、迅速な対応で有名な当会計事務所は、アメリカ全域(ニューヨーク、バージニア、マサチューセッツ、ワシントンDC、メリーランド、フロリダ、ジョージア、アラバマ、ミシガン、オハイオ、ウィスコンシン、ミネソタ、ケンタッキー、テネシー、イリノイ、ルイジアナ、テキサス、コロラド、ネバダ、オレゴン、ワシントン、カリフォルニア、ハワイ他)及び日本、中国、カナダ、フランス他へ日本語にて、会計・経理代行サービスや税務コンサルティングなどを提供しています。